这个月支付时,是分录作为 借应付账款,贷银行存款
计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
上个月计提时分录为 借销售费用,贷应付账款。这个月支付时,是不是分录作为 借应付账款,贷银行存款 ??
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
对公账户转私户有什么规定,在哪里可以看到详细的
老师,帮一家公司介绍业务,对方公司给我回扣,对方大公司,我该怎么拿到这爱提成
金融资产的入账价值不是按公允价值来入账吗,为什么不是105而是110呢?
劳务加工和销售货物可以开在一张发票上吗
老师超市收钱有两个码,一个是进公司银行账户,一个是个人收款码。为了分流收入。走个人的收款码,注册个个体户,这样是不是就合规了 小规模纳税人
老师我这边给对方开的发票有一段时间了,现在想要作废是不是红冲就可以了
竹木行业的成本核算是怎么样
反向开发票流程和增值税申报流程是怎么样
电商支付宝收入要打到公账上做账吗
老师你好!现在报表上有应付账款去年是负200个,今天又是正600个,共他应收账款是800个,这有风险吗?老师指导一下,