您好,1.专用没有抵扣 借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负) 贷:应付账款(负) 2.已经抵扣 分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录 借: 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
请问老师我公司的供应商做了3个项目,供应商把发票都开给我公司,我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款,供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理?
我是一般纳税人,商业企业。我从我的供应商手中买进货物,但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模,买货的时候她给我开具的是专用发票,这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项,这两种情况的账务处理分别怎么做?我问的是分别!请都写出来!!!
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具普通发票。现在我要退货,请问我怎么做退货的分录?
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具专用发票。现在我要退货,请问我专用没有抵扣和已经抵扣这两种情况,对应的退货分录怎么做?我问了两种情况,都请说出!!
我是小规模,我卖东西出去后人家要退货。对方是一般纳税人,我给他开的是专用发票。我想请问,这笔退货的,对方已经抵扣和还没有抵扣这两种情况,我分别怎么进行账务处理?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
也就是说没有抵扣的,就是借贷不变,只是红字负数表示。而已经抵扣的,则需要由进项再转到进项转出这个科目里。是这个理解意思?
您好,是的,收到红字发票分录一样,抵扣了就要做个转出
好的,你这样子解释,我就很明白了
亲爱的,祝您生活愉快!