您好,1.专用没有抵扣 借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负) 贷:应付账款(负) 2.已经抵扣 分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录 借: 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
请问供应商开专用发票给我们税号开错了,退回去的过程中发票给弄丢了抵扣联跟发票联,这种情况要怎么处理啊,老师
请问老师我公司的供应商做了3个项目,供应商把发票都开给我公司,我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款,供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理?
我是一般纳税人,商业企业。我从我的供应商手中买进货物,但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模,买货的时候她给我开具的是专用发票,这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项,这两种情况的账务处理分别怎么做?我问的是分别!请都写出来!!!
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具普通发票。现在我要退货,请问我怎么做退货的分录?
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具专用发票。现在我要退货,请问我专用没有抵扣和已经抵扣这两种情况,对应的退货分录怎么做?我问了两种情况,都请说出!!
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
也就是说没有抵扣的,就是借贷不变,只是红字负数表示。而已经抵扣的,则需要由进项再转到进项转出这个科目里。是这个理解意思?
您好,是的,收到红字发票分录一样,抵扣了就要做个转出
好的,你这样子解释,我就很明白了
亲爱的,祝您生活愉快!