借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。

老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
老师,预付1年的房租费,已银行付款,并每月分摊。过几个月后才收到发票,怎么处理?
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
预付半年的房租,房租暂未开票。 1、预付时,借:预付账款,贷:银行存款; 2、每月分摊时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。这样对吗? 那后面收到发票时,不做账务处理,直接放在开票当月吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
支付预付款时: 借:预付账款-总公司 10000 其他应付款-A分公司 10000 其他应付款-B分公司 10000 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 收到发票时,发票是跟分公司合在一起开具30000元的。那我只做总公司这一部份的冲减吗?
可以的,可以这么做的。
老师,我还没看明白,收到发票的分录
收到发票,借预付账款,贷管理费用, 借管理费用,贷预付账款。
如果是普通发票的,第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。
如果预付账款是12000 支付时 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 每月分摊 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 已分摊1个月,次月收到发票时 借:预付账款-12000 管理费用-1000 管理费用2000 贷:预付账款10000 老师,是这样做不
你最后这个分路不平。应该是借预付账款,贷管理费用1000,借管理费用贷预付账款1000。
意思是只冲减已摊销的那一部份预付账款和管理费用就好了是吗?支付预付款的分录不用冲销重新做分录吧
对的,是的,是这个意思的。
原来如此。我以为支付预付款那笔分录也要冲红重新录。谢谢老师
支付的不用他又不涉及到损益。