借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
老师,预付1年的房租费,已银行付款,并每月分摊。过几个月后才收到发票,怎么处理?
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
老师,企业的所得税税负率一般是怎么算的,比如我所得税包含汇算清缴共计1.3万,不含税收入370万,应纳所得税额6.8万
老师,简易注销承诺书,股东签字要不要盖手印和公章
商贸公司主营沙子石子,商贸公司自己建新厂房用了自己公司采购的沙子石子建厂,自用的沙子石子怎么做账
老师就是印花税可以用应交税费作为一级科目吗?
老师你好就是哪些二级科目是计入税金及附加的
老师,电税局上年度申报需要几张报表,只需要年度的吗?还是季度的也需要
水利建设基金前面是用税金及附加?
老师好!我接手的那个单位有一笔虚增的库存商品,该怎么把它冲走呢
板材质量有问题,收到板材退货款,这样做账对么
老师,去年的滴滴电子发票今年还能用不
支付预付款时: 借:预付账款-总公司 10000 其他应付款-A分公司 10000 其他应付款-B分公司 10000 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 收到发票时,发票是跟分公司合在一起开具30000元的。那我只做总公司这一部份的冲减吗?
可以的,可以这么做的。
老师,我还没看明白,收到发票的分录
收到发票,借预付账款,贷管理费用, 借管理费用,贷预付账款。
如果是普通发票的,第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。
如果预付账款是12000 支付时 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 每月分摊 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 已分摊1个月,次月收到发票时 借:预付账款-12000 管理费用-1000 管理费用2000 贷:预付账款10000 老师,是这样做不
你最后这个分路不平。应该是借预付账款,贷管理费用1000,借管理费用贷预付账款1000。
意思是只冲减已摊销的那一部份预付账款和管理费用就好了是吗?支付预付款的分录不用冲销重新做分录吧
对的,是的,是这个意思的。
原来如此。我以为支付预付款那笔分录也要冲红重新录。谢谢老师
支付的不用他又不涉及到损益。