借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师,预付1年的房租费,已银行付款,并每月分摊。过几个月后才收到发票,怎么处理?
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
支付预付款时: 借:预付账款-总公司 10000 其他应付款-A分公司 10000 其他应付款-B分公司 10000 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 收到发票时,发票是跟分公司合在一起开具30000元的。那我只做总公司这一部份的冲减吗?
可以的,可以这么做的。
老师,我还没看明白,收到发票的分录
收到发票,借预付账款,贷管理费用, 借管理费用,贷预付账款。
如果是普通发票的,第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。
如果预付账款是12000 支付时 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 每月分摊 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 已分摊1个月,次月收到发票时 借:预付账款-12000 管理费用-1000 管理费用2000 贷:预付账款10000 老师,是这样做不
你最后这个分路不平。应该是借预付账款,贷管理费用1000,借管理费用贷预付账款1000。
意思是只冲减已摊销的那一部份预付账款和管理费用就好了是吗?支付预付款的分录不用冲销重新做分录吧
对的,是的,是这个意思的。
原来如此。我以为支付预付款那笔分录也要冲红重新录。谢谢老师
支付的不用他又不涉及到损益。