对的,是的,是这么做的。

请问 印花税是安月申报的 这个月是季度报 要是填了 一个季度的数据了 有什么影响吗?
老师您好,印花税在申报表中,让我填写第三季度的,是按计提数据来填写吗,789月份
老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?少报了 税费,印花税是根据我们开票金额申报的税种?
想问一下2021年工商年报中的纳税总额是根据什么填写的?(2021第三季度印花税0.7,第四季度印花税21.9和城镇垃圾处理费43.75,是不是这三项的总和呢?)
印花税上个季度只报了三月一个月的 这个季度补上可以吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
收入、成本发生额合计填写。
收入我根据营业收入的贷方当季度的发生额合计数填写,成本是根据什么填写呢?
税源采集时的书立日期怎么填呢?
好,四到六月份账上做的成本合计。
四到六月份,任何一天都行。
成本怎么采集还是没有听懂,根据哪个会计科目汇集呢?
好主营业务成本听不懂吗? 购入销售都需要交印花税。
不是只有你销售出去才能缴纳印花税。印花税是双方。
购入的材料合同,您是根据主营业务成本的借方发生额合计数填写吗?
是的,是的,是这么做的。
是主营业务成本的直接材料二级科目吗?根据原材料的借方合计数可以吗?
可以的,可以。可以这么做的。