同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费

老师,请问当月货已经发出也收到对方的货款,但是当月没有开发票给对方,当月要确认收入吗?分录怎么做。
12月份购入货物,货款已支付,货物已经入库销售出去了,但是进项发票没有收到,应该怎么做入库分录和结转成本分录,跨年是否有影响?
老师我们有个技术服务项目,公司已经给对方开票了,但是款没有收到,且成本没有归集不太符合收入的确认条件,请问怎么做账
6月份我司已经收到货款,货物已经发出且对方已经验收入库,只是没有开销项发票,这个符合收入确认条件吧,怎么做分录?
采购收到了货,已经入库,但是没有收到发票,只支付了部分采购款。次日这批货卖给了第三方,已经收到销售款,并且开票。这些分录怎么做?到后期收到采购发票又如何做账?
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
老师好,公司网站设计费怎么做分录
我们公司2024年12月底购买了天津的一批固定资产,25年底的时候,天津公司说我们之前购买的固定资产有一项是涉及到房产税,需要补交。我们是深圳的公司,现在实操应该如何补交?
我是劳务派遣公司,一般纳税人,因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照财税26年10号文法条可以开票吗?
你好,老师,第一个问题计提:坏账准备计提~信用减值损失 、固定资产减值准备~资产减值损失 、存货跌价~资产减值损失 、无形资产减值准备~资产减值损失 假如这些计提是2024年做的,在2025年汇算清缴时时,信用减值损失、资产减值损失在汇算清缴时全额纳税调增,在2025年这些计提已经实际发生发生了,那2026年汇算清缴时怎么做纳税调减,账怎么做?
老师,请问我方付款时收款名称是中国石油成都分公司,他们开票出来是中国石油龙泉分公司,这种名称不一致怎么办,可以用吗
因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照法条可以开票吗?
应交税费这块暂估吗?
同学,你好 是的,暂估