借销售费用、招待费, 贷库存商品 应交税费、应交增值税销项。
请问老师,公司主要是给别人做咨询服务的,需要经常招待人吃饭,用业务招待,可是业务招待费超标了,怎么入账,解决呢?
老师你好,我们公司购买了一些酒,作为库存已备后期招待,员工福利等用途,那购买的时候怎么做账呢
请问老师公司经常有几千元的餐票做为业务招待费,请问这个业务招待费做账时,处理附件发票,还要有什么原始凭证做账呢
老师,公司成批购买酒作为招待费用,现在我业务招待费用超高,这个费用我能做什么?
老师,公司采购的酒水作为库存,经常拿去业务招待用,这个怎么做账呢?
老师,单位有研发费用,可以不加计扣除吗?不享受这个政策可以吗?
你好,我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的,是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的,9月做之前也是银行余额还是对的,之后发生了银行余额不对,但发生额是对的,现在出现了银行余额不对的情况从去年开始,本来是对的才会把这个凭证打印出来了
请问小规模,9月份及7月份产生运费,10月份拿到发票,做账应该做到几月
老师,麻烦问下,第三季度利润总额16147.81(本季数)利润总额本年累计数是:10687.93元,税率是25%,应纳所得额2671.98,减免所得税额2137.59,本年实际已缴纳所得税额1861.39,请问一下,我三季度应该 交多少企业所得税
老师,小规模人力资源公司,小规模人力资源服务公司(小企业会计准则),采用差额征税-差额开票,税率是5%。收到款后代发代缴发工资社保个税,请问怎么做账务处理?
老师,房东代开房租发票52万,需要缴纳多少税费,哪些税费
老师好,小规模公司9月份的开了增值税专票10万,普票5万,普票免增值税,专票交1000税,那附加税(教育附加,地方教育附加,城建维护税是否要交)
老师,我们是一般纳税人运输公司的,上个月卖了一台车,但之前没有入账的,也找不到开票进来的记录,可以做营业外收入吗?报税就以这个数去报吗,那申报表的营业收入合计会对不上账上的收入
有两个地方改造,总价一个25万一个120万,可以做管理费用支出吗
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司,卖车给个人的,给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧?还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报,这个季度能1-9月购进的一起报不?
好的。老师,法人名下其他应收款挂了很多,怎么处理掉最好呢?都是转给法人拿去花,估计一部分拿给其他公司花了
你好,拿给其他公司花的,需要还钱,回来不还钱,有限公司个人股东年底按照20%交个税就可以了,如果是企业花的,他就有支付出去的证明,让他写一个证明,你可以做企业的成本费用。
几家公司同一个法人,每次都是转给他,到处都在用
你好,那就是其他的企业借你的,你可以让其他企业还钱给老板,老板再还钱给你们单位。
像往来款的一些科目我可以对冲了蛮,
同一个二级科目的可以
我们账上现金很多,都是以前提取现金挂的,然后有没有发票回来冲,导致现金比较大,这种情况怎么处理呢
你好,那你有实际业务发生的证明吗?
用这些证明的话,可以直接做成本费用里面的。
2年前的,我想清理一些,之前是 别人经手的,都不知道了
借营业外支出,贷库存现金。
这个到时候汇算得不得调整
是的,需要纳税调增的,不允许抵扣。