你好;你季度合计2季度开了好多金额的;超过30万没
我企业是小规模企业,代开了3%的专票,现在原销售额开了3%负数票,同时又代开了1%的专票,1%专票的销售额又比3%专票的销售额小,请问怎么申报表怎么填写,多谢
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
请问小规模增值税,第一行写总销售额,第二行写专票销售额,第三行写未开票及普票销售额是吗 小规模增值税3%减按1%征收,减免部分写在第10行
老师,现在小规模开票税率为百分之一,报税时免税销售额填税率为1%的销售额,免税额填1%销售额的3%?
老师,小规模企业 ,1-3月的销售额已超30万,有部分是开了专票,有部分是开了普票,专票是正常交税,普票这部分是填在免税销售额这里对吗
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
普票+专票没有超过
你好; 那你 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借 应交税费-应交增值税贷银行存款; 营业外收入
专票需要交税啊这应交税费是不是就不对了
你好; 专票 是要缴纳; 减按1%缴纳哈; 计提按3%计提专票哈; 普票免税的