你好,你销售额超过30万的话才可以这么做,如果不到30万的话,第一行和第三行的普通发票不要填写,填写到第十栏里面,第一行也不包含这个普通发票

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
小规模纳税人,季度开票超45万,增值税申报表第一行,应按照1%不含税销售额填写还是3%不含税销售额填写?
老师您好!小规模普票免税,增值税表1是填在第10行小微企业免税销售额还是第12行其他免税销售额
小规模纳税人申报增值税第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
小规模纳税人申报增值税第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
普票不用写,只写专票写在第二行就行,交多少写多少吗?我们有开1%的还有开3%的
对的 第二行 按不含税的销售额
嗯嗯,好的,如果超过30万就是把收入都写上,按3%还是1%交税?
对的,是的,普通发票的都是按照1% 专票的开的1%按1% 开的3%按3%
我还是有一块儿不明白,我今天把那个增值税的那个写上之后,但是它第一行可能还是得写上,我就给填上了,等于是填的专票的不含税的销售额,但是它挤下出来的数是都是按3%,但是我那个算的那个税费,但是我们不是有1%的和3%的,它最后交税的时候是不是应该分开,或者是我把那个1%开的,那个应该按照1%的税率去交,那我应该把那个数减下去,我是不是应该再给它减免的地儿,给它写上。
普通发票不需要交税的,第一栏到第八栏不要填写。
我提交企业所得税时提示这个 我就不敢申报了[捂脸] 我这样填对吗 我这样填完了,提示不对
你好,第一行没有填写到。
第一行第二行这一样的数对吧 18行写扣掉的2%
对的,是的,是这么做的。
那我企业所得税,季度申报 提示的那个有影响吗 我申报提示这个
你好,这个是增值税的,一打开增值税主表保存,然后再去打开附表二。