你好,你销售额超过30万的话才可以这么做,如果不到30万的话,第一行和第三行的普通发票不要填写,填写到第十栏里面,第一行也不包含这个普通发票

老师您好!小规模普票免税,增值税表1是填在第10行小微企业免税销售额还是第12行其他免税销售额
老师,我在进行小规模纳税人增值税季度申报。代开专票填写在主表第二行,普票填写在第十二行,还得填写减免表,对吗?
小规模纳税人申报增值税第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
小规模纳税人申报增值税第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
老师,小规模上季度开票不足30万,3%减按1%开的普票,填写增值税主表第十行的数据是含税销售额吗?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
普票不用写,只写专票写在第二行就行,交多少写多少吗?我们有开1%的还有开3%的
对的 第二行 按不含税的销售额
嗯嗯,好的,如果超过30万就是把收入都写上,按3%还是1%交税?
对的,是的,普通发票的都是按照1% 专票的开的1%按1% 开的3%按3%
我还是有一块儿不明白,我今天把那个增值税的那个写上之后,但是它第一行可能还是得写上,我就给填上了,等于是填的专票的不含税的销售额,但是它挤下出来的数是都是按3%,但是我那个算的那个税费,但是我们不是有1%的和3%的,它最后交税的时候是不是应该分开,或者是我把那个1%开的,那个应该按照1%的税率去交,那我应该把那个数减下去,我是不是应该再给它减免的地儿,给它写上。
普通发票不需要交税的,第一栏到第八栏不要填写。
我提交企业所得税时提示这个 我就不敢申报了[捂脸] 我这样填对吗 我这样填完了,提示不对
你好,第一行没有填写到。
第一行第二行这一样的数对吧 18行写扣掉的2%
对的,是的,是这么做的。
那我企业所得税,季度申报 提示的那个有影响吗 我申报提示这个
你好,这个是增值税的,一打开增值税主表保存,然后再去打开附表二。