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收到对方开给我们的工程款发票 怎么做分录

2023-07-13 14:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-13 14:01

你好 借:在建工程等科目   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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你好 借:在建工程等科目   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-07-13
您好,这个具体是什么业务呢?
2023-08-10
您好,这个是 借 应收账款 贷 主营业务收入的,因为现在小规模免税
2022-07-13
一、收到金融链形式工程款(实质是对公贷款/应收款融资) 借:银行存款 90,000 贷:短期借款/应收账款-XX公司 90,000
2026-03-10
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
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