同学你好 所有权是 谁的呢

老师,请问下公司和合作方有账要对冲怎么做账呢?就是合作方帮我方代垫了费用,然后我方又欠合作方的款?
请问老师,我公司与其他公司合作项目,对方公司出钱,我司出资源,收到合作方的钱,我司已按往来款入账,项目发生的费用应由双方共同承担,发票开我司抬头,应该怎么入账呢?属于合作方的费用支出又怎么冲合作方的往来款呢?
公司为软件开发企业,与日本合作,内容是软件技术人员为日本方培训讲课,日本汇款到我们的外币户上,我们要怎么转到公户上 怎么确认收入
和别的公司有合作,签了合同,对方公司给我们开了发票,但是我们一直没付款,别的公司收回发票,我们怎么做分录
老师,我们作为甲方给已方付了一笔软件著作权登记办理服务费,我们还没收到发票是不是做“预付账款”处理,收到发票了借方挂什么科目 合适呢
老师好,请问个税退税手续费交增值税,分录是做借银行,贷应交税-增,贷营业外收入吗?
开建筑服务的发票提醒需要跨区域涉税事项报验,我该怎么搞,是不是都要开外经证吗
老师,你好2026年的发票作为2025年的成本入账,开的是宣传费,按照抵扣需要缴税,是在2025年交税,还是2026年。
老师,送给客户的超市购物卡,发票是预付卡还是福利费
老师,你好!小规模企业开票录的这样的凭证对吗?收到款借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,结转减免税额借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-增值税-减免税额
我公司外购产品赠送给客户,外购成本不含税100元,市场价含税120元,请问销项税额与招待费金额分别多少?
个人独资中医诊所增值税申报表怎么填写?
老师好,请问一下我有一张进项发票是在12月入账了没有抵扣,在26年1月被红冲了我要怎么做账呀?申请增值税的时候怎么申报呀?
您好,老师,请问如果员工离职了,但是社保未扣回,导致只能公司承担,是入管理费用-社保费呢?还是管理费用-工资费用呢?谢谢
支付残保金,计提和缴纳会计分录是什么
自己公司的
对方公司的
那你们是受托研发吗 做收入和成本就可以
就是做主营收入成本就可以是吧
同学你好 对的 是这个意思