您好,这个的话是属于借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-减免税 这样做才可以
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
2022年1月开普票3个点发票 100000元享受政策2912.62增值税免税,做分录是借银行存款,贷主营业务收入, 不需要做应交税费吗?免税还是做营业外收入?
老师你好,小规模纳税人2021年4月之2022年12月31日开的每季度45万以下免税发票,账务处理怎么做? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 还是: 借:银行存款 贷:主营业务收入
你好,老师。我们是小规模企业。2022年4月税局有个免税政策。请问一下,做收入的时候分录,借:银行存款贷:主营业务收入。还是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-减免税。应该做那个分录呢?
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
那做最后结转的话怎么做分录应交税费
借 应交税费-减免税 贷 营业外收入,这样就可以的哈
借:银行存款 贷:主营业务收入直接这样做是不可以的是吗
不建议这样做的,您好
比如说收入9971.70怎么分配呢
你开票税率是1个点还是3个点啊,这个要确定下
2022年开的票,票上面是免税的。
2022年开的票,现在2024年做收入吗?
在做2022年的账,以前的账要重做
如果上边没税率的话就不分配了,全额做收入不做应交税费了这个
好的,谢谢老师
不客气的祝您开心