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红冲去年的发票如何账务处理

2023-07-13 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 14:50

好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。

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快账用户7130 追问 2023-07-13 14:57

是我们退货退票

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:59

那就是您采购时的分录一模一样,金额用负数。

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快账用户7130 追问 2023-07-13 15:02

是红冲去年的成本票,税务说需要转出的

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:06

你好,如果是专用发票,你原来的分数不变,经常用负数,然后已经抵扣的进项税额填写增值税的表2,做进项税额转出。

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好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。
2023-07-13
你好,冲红发票 借:主营业务收入 146000 贷:应收账款 146000 重新开票 借:应收账款 37000 贷:主营业务收入 37000 有增值税的话对应冲销和确认。
2020-09-14
不麻烦,做相反的分录即可
2023-06-29
同学你好 适用小企业会计准则的企业,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额);冲回成本借:主营业务成本,贷:库存商品。 适用企业会计准则的企业,借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应收账款;冲回成本借:库存商品,贷:以前年度损益调整。
2023-03-07
购方跨年冲红发票如何做账务处理? 答:1、红字 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品 根据17年12月当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据17年12月当时的结转成本 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)
2020-10-26
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