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红冲去年的发票如何账务处理

2023-07-13 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 14:50

好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。

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快账用户7130 追问 2023-07-13 14:57

是我们退货退票

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:59

那就是您采购时的分录一模一样,金额用负数。

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快账用户7130 追问 2023-07-13 15:02

是红冲去年的成本票,税务说需要转出的

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:06

你好,如果是专用发票,你原来的分数不变,经常用负数,然后已经抵扣的进项税额填写增值税的表2,做进项税额转出。

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相关问题讨论
好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。
2023-07-13
不麻烦,做相反的分录即可
2023-06-29
同学你好 适用小企业会计准则的企业,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额);冲回成本借:主营业务成本,贷:库存商品。 适用企业会计准则的企业,借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应收账款;冲回成本借:库存商品,贷:以前年度损益调整。
2023-03-07
同学你好,直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-07-12
 你好 ;   是专票还是普票;  你是购买方还是销售方;  
2022-06-24
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