好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。

发票红冲后,如何做账务处理
冲红去年的工程发票146000元,重新开具蓝字发票37000元,账务处理如何处理?
红冲一张发票,红冲的销项税额如何进行账务处理
公司去年一笔收入,开具了普通发票,今年要冲红,账务如何处理啊?
老师跨年发票冲红,如何操作? 账务如何处理?成本又如何处理?
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗
老师好,想问一下物业会计做收入入账的时候是把全年的物业费除以12个月,录在每个月的账里吗?那其余11个月的收入记到什么科目里,怎么做分录,比如一年1200元物业费,一个月100元物业费
是我们退货退票
那就是您采购时的分录一模一样,金额用负数。
是红冲去年的成本票,税务说需要转出的
你好,如果是专用发票,你原来的分数不变,经常用负数,然后已经抵扣的进项税额填写增值税的表2,做进项税额转出。