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一般纳税人冲红去年开出去的专票后,账务如何处理

2022-07-12 23:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 23:56

同学你好,直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

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快账用户5428 追问 2022-07-13 00:02

报税的时候呢

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齐红老师 解答 2022-07-13 00:06

同学你好,报税的时候冲减当月的收入和税金即可。

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同学你好,直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-07-12
好,直接红冲当期的收入就行了,收入的分录不变金额用负数。
2023-07-13
第一个正规的你在汇算清交之前红冲了,可以红冲你的收入,然后汇算清缴申请退税,但是实际操作中,退所得税的有些地区确实很麻烦,税务局需要查账,建议你还是在今年红冲今年的收入。
2022-01-25
你好,同学,对你的1问题是可以进行退税办理的!
2022-01-24
销售方的吗?销售方的需要做红冲收入,然后再做正数收入
2023-09-26
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