你好你如果要税前扣除会比较麻烦,主要是跨年的,你要更正。22年的会算清缴,还要去申请退税。
这个发票开票日期是2021年3月份的,备注栏是写那个金额2020年账期,是有员工拿来抵扣报销可以用吗?有影响吗?
在2022年时候,现法人让我将之前前法人整理的票据归还前法人(注:前法人的票据很乱而且全是前法人接收别人款项,再由前法人个人账户支付,而且很多票据全是费用开销,金额大概有300多万,个人账户支付员工工资有100多万,而且都没有做账及申报社保),像这种情况下,现法人让我将票据退还前法人的事是什么意思?请问一下我会有什么风险吗
老师好!在2022年时候,现法人让我将之前前法人整理的票据归还前法人(注:前法人的票据很乱而且全是前法人接收别人款项,再由前法人个人账户支付,而且很多票据全是费用开销,金额大概有300多万,个人账户支付员工工资有100多万,而且都没有做账及申报社保),像这种情况下,现法人让我将票据退还前法人的事是什么意思?请问一下我会有什么风险吗
老师你好,2022年9月成立的新公司至目前还在筹建期,公司之前没有会计,但公司有请人做了税务申报,上年度季报和汇算清缴及个税都做了零申报。 我现接手发现有上年度2022年发生了工资及租金等5万元的开办费用。 我可以把这些票据做在2023年度吗? 或我补录到2022年度,要去更正税务报表吗? 现公司还在筹建期,起用的小企业会计准则
2022年14号文件的小微企业增值税留抵退税,今年还可以增值税退税吗?我司是上个月开出了大量的销售发票,提前交了增值税,进项发票这个月才来,所以有很多进项发票没抵扣,不知道这些可以退税吗
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
他是这个月7月才把单据提供给我的,我可以直接做在这个月的费用吗?
你好这样子查到了会让你调出来的。