你好5月份季报。应发的是1~9月的合计。 实发的是1~8月份的金额。
老师,请教:现9月初了申报税,按实际报8月的税,一般企业都是次月发放上月工资,即8月实际发放是7月的工资,那在报税时,工资数据应以7月工资数为依据申报相关税?
个税申报系统怎么样填报,比如9月7号申报,申报的是8月计提的工资金额对吧,9月15日才实际发放8月工资!
我们申报个税一直都是按计提来的,就是8月所属期的工资,9月发放,我9月申报的就是8月所属期的工资。这样也没问题。主要是这个月突然发了3万工资给之前几个月没发的那个人,这个3万在9月实际发放了,按道理算8月的所属期工资,9月申报的,这个我要怎么处理
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
老师,申报个税是按实际发放工资的下个月申报,7月没有发放工资,8月0申报,收入什么数也没填,8月底发了7,、8两个月的工资,那我现在申报工资时,专项扣除是填扣一个月的,还是2个月7月+8月专项扣除数
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好
首审资料4月份提交了,但是出口发票数量开错了,现在首审资料税局稽核完毕,我现在需要提交电局的申报,已经10月份了,出口发票还能冲红重开吗,总价没问题,但是单价有问题,如果不冲红重开会影响退税吗?冲红重开会影响首审退税吗
老师,18年还是小规模纳税人,少计提0.01元小规模税金,应该怎么解决
老师你好,在每季度申报财务报表,利润表,印花税和车船税行次没有填写数据,但是总的税金及附加包括了车船税和印花税,有没有问题
问题是9月工资人事还没算出来 10月还没申报 怎么填
你好,赶紧算。这个没有别的好办法,你要把数据填正确就再截止申报期之前做好。
那24年12月在25年1月发的 要填在实际发放 里面吗
你好,这个不用填进去,因为这个不属于今年的。
为啥有的人说去年12月的实际发的工资也要统计上去呢
你好,你如果不确定可以问当地12366。 这个所得税申报的是本年的。只与今年1~9月有关系。