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老师您好,22年9月份暂估三万库存商品,23年五月份取的票,现在收到发票做,是否是直接把这三万块放在账估款的后面, 再把(应付账款—暂估)转入实际的(应付账款—某某公司)公司?

2023-07-13 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 17:32

是的,就是这么处理的

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快账用户6763 追问 2023-07-13 17:32

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 17:36

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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是的,就是这么处理的
2023-07-13
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
对的对的,还是属于第一季度的。
2024-05-28
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