你好,你这个收入具体的是什么业务的收入没有成本吗?
企业办理增资及变换股东需要准备什么资料
老师:购买房屋的印花税计入什么科目?
老师 我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,那去年发票,今年收到直接做:借:当期费用 袋应付账款, 那么后续要不要再做,借:本年利润贷:当期费用, 借利润非配-未分配利润,贷:本年利润,这后续2步骤。
老师出口发票开了也确认了收入,报关单上出口退税三笔退税,两笔视同内销。之前确认收入做的分录是借应收账款-国外客户贷主营业务收入-出口收入 做内销的话是不是这样借主营业务收入-出口贷主营业务收入-内销 贷应交税费-应交增值税-销项税额,同时在增值税申报表里怎么填。
餐饮企业客人办看收入怎么入账
请问,装修服务的个体户季度销售额35万专票,如何申报增值税?
刚才拍的课在哪里看?
老师好!进项税和销项税做凭证怎么冲减了
公司刚买了一辆新车,车船税和车辆购置税都要在电子税务局单独申报吗
请问有成本费用,但是没有产量,单位成本这么算?
你们单位连费用也没有吗?
没有的,没有拿到发票
那这样整个一个完整的分录怎么做呢?
你好,没有发票的,你也正常做上去啊。
你有发生没有,金额是多少?
预缴的时候你没有发票的可以。
能不能就当我只有一个发票收入,其他没有的。怎么做完整的分录
借银行存款,贷主营业务收入应交税费,那就完整的就是这一个。
就30万不需要缴纳增值税,借应交税费,应交增值税,贷营业外收入。
借所得税费用,贷、应交税费、生产经营所得。
借应交税费、生产经营所得,贷银行存款。
比如收入8000最终报表上体现出来是什么呢?
增值税8000,所得税8000,利润多少呢?
没有账套应该怎么去预估报表数据呢?
你好,利润-3➕8000 是一个负数,因为你有一个投资者,扣除费用一个月5000 这个月就是3万。
利润一个月5千,两个季度3万是吗?是生产经营所得税a表吗?
那么利润分配未分配利润为多少呢?
就只有这一个业务吗?如果只有这一个业务的话,8000。
把这8000直接归入了老板
借其他应收款,贷银行
如果没给老板的话就是,资产负债银存8000,未分配利润8000。利润表是收入8000?如果给了的话是,资产负载表为0,利润表为?收入8000,然后什么为-8000?
你好,哪里让你填写负数8000