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Q

老师,请问,店铺租金先付款,下个月才开票给我们,这个要怎么样入账呢?

2023-07-13 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 20:45

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户2184 追问 2023-07-13 20:48

老师,那收到票后呢?

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齐红老师 解答 2023-07-13 20:49

借:管理费用-房租
贷:预付账款

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快账用户2184 追问 2023-07-13 21:16

老师,那管理费是用现金支付的,下个月才拿到票,要怎么样入账呢?

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:17

借:预付账款
贷:库存现金

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快账用户2184 追问 2023-07-13 21:17

下个月拿到发票再冲预付账款,是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:18

是的,是的,就是你说的这样的

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快账用户2184 追问 2023-07-13 21:18

那如果我是当月付款当月就拿到发票的话,就直接计入管理费用就可以了吧

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:19

是的,是的,就是这样的

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快账用户2184 追问 2023-07-13 21:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 21:19

不客气,很高兴帮您

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借:预付账款
贷:银行存款
2023-07-13
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用-租金
应交税费
贷:银行存款
2023-07-13
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-21
你好,以公司名义重新与对方签订合同,开具公司名称抬头的发票才可以入账。
2023-10-19
确认收入 不开票收入部分: 借:应收账款 —— 商场 80000 贷:主营业务收入 70796.46 (80000÷1.13 ,假设适用增值税税率为 13% ) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 9203.54 (80000÷1.13×0.13 ) 开票收入部分: 借:应收账款 —— 商场 20000 贷:主营业务收入 17699.12 (20000÷1.13 ) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 2300.88 (20000÷1.13×0.13 ) 收到商场款项时 借:银行存款 100000 贷:应收账款 —— 商场 100000 假设您是小规模纳税人,账务处理如下: 确认收入 不开票收入部分: 借:应收账款 —— 商场 80000 贷:主营业务收入 77669.9 (80000÷1.03 ,假设适用征收率为 3% ) 应交税费 —— 应交增值税 2330.1 (80000÷1.03×0.03 ) 开票收入部分: 借:应收账款 —— 商场 20000 贷:主营业务收入 19417.48 (20000÷1.03 ) 应交税费 —— 应交增值税 582.52 (20000÷1.03×0.03 ) 收到商场款项时 借:银行存款 100000 贷:应收账款 —— 商场 100000
2025-04-15
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