您好,分录为您当初销售时候所作分录的负数分录。
您好老师,我们是一般纳税人,对方小规模,给他们开的普票,后来退货了,我方要办退税,小规模表示他们做不了,这个怎么办
我是一般纳税人,商业企业。我从我的供应商手中买进货物,但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模,买货的时候她给我开具的是普通发票,这时我退货,请问我企业的账务处理怎么做?请老师认真看题后再回答!搞清楚人物关系!
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具普通发票。现在我要退货,请问我怎么做退货的分录?
我是小规模,我卖东西出去后人家要退货。对方也是小规模,我给他开的是普通发票。我想请问,这笔退货的,我怎么进行账务处理?
我是小规模,我卖东西出去后人家要退货。对方是一般纳税人,我给他开的是专用发票。我想请问,这笔退货的,对方已经抵扣和还没有抵扣这两种情况,我分别怎么进行账务处理?
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
给一般纳税人开具普票也是这样子做吗?
您好,是的,是这样的。