你好,学员,按照暂估的 借原材料 贷应付账款-暂估

老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?
老师请问2022年购入仓库货架32个合计3200元、计入了固定资产,每月具体折扣了、但是发票迟迟没到,所以最近联系了对方,对方把3200原路退回了,又给开了另一家的发票3200元、已给打款?请问这该怎么操作做账
老师请问2022年购入仓库货架32个合计3200元、计入了固定资产,每月都计提折旧了、但是发票迟迟没到,所以最近联系了对方,对方把3200原路退回了,又给开了另一家的发票3200元、已给打款,请问这该怎么操作做账
购进了货物,款也给对方打过去了,对方就是迟迟不给开专票,怎么做分录?
老师,收到对方货物,钱对公转过去了,对方不给开发票,怎么做账?
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
我可是给对方打过钱去了?
借原材料 贷银行存款
就是说借:原材料-暂估 贷:银行存款?
是的,学员,是这样的
那下个月发票来了,我怎么做分录?
你好,学员 借原材料 应交税费应交增值税 贷原材料-暂估
那这个原材料。结转成本的时候,会不会影响啊?因为,原材料有正常的增加,正常的结账减少。还有个就是暂估?
那这个原材料。结转成本的时候,会不会影响啊?因为,原材料有正常的增加,正常的结账减少。还有个就是暂估? 是的,学员,是这样的
是什么,?我是说原材料转转成本的时候,这个原材料暂估。会不会影响结转成本的准确性。??
不会影响的,这个很正常的