您好,借方成本费用科目 贷其他应付款 后面报销,借其他应付款 贷银行存款

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
你好老师,我们是被挂靠方,挂靠方开具发票先给我们9个点的税金,这怎么做账?
你好,老师我是挂靠方,现在因为被挂靠方与电力公司签的合同,发票也是开给被挂靠方,但是有时候他们未及时充电费,我们会先垫付,那这样,电费该如何入账呢
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,一年工资108000,每月扣除专项子女教育和赡养老人,每个月都交不到税,这种还需要个人所得税汇算清缴吗?
2025年第一季度盈利了,交了企业所得税。后面就亏损了,导致需要退税,税务说退税需要带账本。怎么处理
老师,超60的员工交不上社保,只交工伤险符合政策吗?
公司实际出库型号WS8P052BD 客户要求开型号SC8P052BD,实物是一样的东西,但是WS8P052BD是我们自己生产的,SC8P052BD是原厂买的,这样开票可以吗?
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗