6月成本暂估 这样的

老师,6月份确认了费用,7月份才能把发票开出来,7月份收到票可以附到6月份的凭证里么?
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
对方要发票的,5月份电费成本暂估成本了,6月份才能开5月份电费发票,收入要暂估收入吗?分录怎么做?
6月份开了销售发票,7月份才发货,款项还没收到,可能7月也可能是8月,6月还没法算成本,但7月要申报增值税,有开票记录了,这种情况收入是做几月?
6月份开了销售发票,7月份才发货,款项还没收到,可能7月也可能是8月,6月还没法算成本,但7月要申报增值税,有开票记录了,这种情况收入是做几月?
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
好的,那七月做冲销吗?冲销的会计分录怎么做?
6月的分路一模一样,金额用负数,这个就是红冲。
那这个月暂估成本的分录怎么做
你好,请说一下您具体业务具体是什么?库存商品还是啥?
种植工时费
老师成本票的入账金额是含税还是不含税的
你好,那是临时工发生的工资没有取得发票,是这情况吗?
老师,开了外经证后在外地预缴了税款后,在申报表里第23行需要填预缴的金额吗?我填进去之后就提示图片上这个了?要怎么办?
你好,咱第1个问题还有疑问吗?
没有了。需要老师帮忙解决后面的这个问题
那你看一下你本期实际交的是不是小艺预交的,咱实际交多少,预交了多少?
预缴了3006.39元,实际要缴纳5781.37元
但是我们这边增值税已经扣款成功了,外地预缴增值税是扣款成功后才预缴的
是先预交再机构所在地申报时扣除,
所以现在是没办法扣除了嘛?就只能重新交一次税了吗?
税款哪个月预交的,
6月预交的可以扣, 7月缴的,在6月申报不能扣,7月交税时可以扣
今天缴的呢。那这个月多缴的增值税是要退税了还是怎么办呢?
可以申请退税或者抵扣以后税款都可以