借工程施工劳务费、 应交税费、应交增值税进项,贷银行还款或者应付账款 确认收入之后结转到主营业务成本。
建筑劳务公司开发票,是开“建筑服务*建筑劳务费”还是开“建筑服务*工程劳务费”
建筑公司收到劳务公司开具的建筑服务,劳务费发票怎么做账
老师好,我们是消防工程公司,收到建筑劳务公司开具的建筑服务*建筑劳务,的发票,我们会计分录怎么写
建筑公司 开出的发票 建筑服务 劳务费怎么做账
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
进项票少,然后工程的费用我们全部开票出去了,现在想要少交增值税的花是不是可以作废一部分销项票,等到下个月来进项了再开票出去
可以的,可以这么做。
6月开具的销项票,暂时不能确认收入,不能确认收入,我要怎么做账,但是增值税还是要体现。我要结转交增值税的
借银行存款 贷工程结算 应交税费、应交增值税销项