借:银行存款3000 贷:其他应付款3000

老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
做银行存款明细账 只有余额 没有借贷方向 可是明细账根据凭证登记 有些支出凭证做月头 收入做月末 比如银行账上月余额是0 这月头先做支出凭证 银行存款余额不就为负了 后做收入凭证 这个明细账咋记?
行政单位,收入一笔钱,这笔钱是要出去的,但是现在还没出去,记账要体现资产和收入 目前做了记账凭证是借银行存款贷其他应付款 怎么把收入也体现进去还要让资产负债表平 因为平要做一个费用类科目不知道做什么费用类科目
一笔款项是2020年12月21日开具的发票,然后这笔款项实际是没有支付给我们公司的,我翻账本查找到2020年12月31日记账凭证做了现金付,记账凭证后面也没有附件,这个情况要怎么处理呢
新会计入职,不是新开的公司,是因为账太乱了,老板说要中途重新建账。但之前的总账明细账、日记账、科目余额表、会计凭证等资料都提供不了,并且现在情况是它之前请了代账,但是没有做记账凭证,前几个月甚至啥都没做,只做了收入支出明细表,科目余额表这些东西都提供不了,这种情况咋办啊?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。