您好,这个是可以的,可以
老师,计提城建税,你看我做的对吗 ?借:税金及附加 —城市维护建设税,贷:应交税费-城市维护建设税
你好老师,我这样做对吗? 计提的时候: 借:营业税金及附加2200.52 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1820.46 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 322.22 上交的时候: 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)1820.46 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税2.33 借:应交税费-应交教育费附加36.41 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)322.22 贷:银行存款(或库存现金)2200.52
你好老师,帮我看看我做的分录对不对可以吗? 借:营业税金及附加57.84 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 上交的时候: 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税3.22 借:应交税费-应交教育费附加36.41 贷:银行存款(或库存现金)57.84 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税1820.46贷:应交税费未交增值税180.46 缴纳借应交税费,未交增值税1820.46 贷:银行存款1820.46 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税322.22贷:应交税费未交增值税322.22 缴纳借应交税费,未交增值税322.22贷:银行存款322.22
老师,当月产生缴纳城市维护建设税时,当月先计提分录:借主营业务税金及附加-城市维护建设税 ,贷:应交税金-应交城市维护建设税。下月缴纳,借:应交税金-应交城市维护建设税 贷:银行存款 是这样做分录吗
请问,多计提的城建税,未交,现在不交了,能否做账,借:应交税费应交城市维护建设税贷:税金及附加
如何整理记账凭证、银行回单和发票
老师好,我单位是商贸企业,进货时金额小,供货商只给我们开发票可以吗
增值税可以申请延迟交税吗
外贸出口退税和生产企业出口退税有什么不一样
老师,个体户可以开6%的专票吗?是不是要去税局代开
有发票,确少合同要的附件,报告,要先付款,怎么操作呢
为什么我两家公司残保金申报表格式不一样,还有减免额也不一样,一个减免百分之10%一个减免100%
一个股东a退出了,其他股东想用公司名义回购了a的股份,原来的股东bcd不用拿钱出来,以后一年半的时间每月打9万打钱给a,b在工商登记有,cd在工商登记没有,工商登记是6万注册资本,实际a出资了92,都是私户购买的设备,现在abcd谈妥,130万让a退出,怎么给钱a好?在公司公户打吗?a要不要申报什么要不要缴纳什么税?公司需不需要缴纳税?还是私户给?
增值税滞纳金多少请问
老师,被审计单位2024年5月购置的三台冰柜,到2025年2月审计截止日一直闲置,这种情况怎么处理?
计入后有何影响,后期怎么调账
后期做账的话,作为税金及附加就可以的了这个
22的未交,现在借城建贷税金及附加,是不是影响23年的利润表
对的,这个是不影响的哈
做账后,明显23年6月利润表里面的税金及附加金额增加了
你是相当于去做以前年度损益调整了这个,不直接修改本年度的
利润表中税金及附加本期金额未负,导致于本年累计金额变少,企业所得税上传利润表后税金及附加这块显示错误
变成这样了
我看看你的分录是啥