您好,这个是可以的,可以
老师,计提城建税,你看我做的对吗 ?借:税金及附加 —城市维护建设税,贷:应交税费-城市维护建设税
你好老师,我这样做对吗? 计提的时候: 借:营业税金及附加2200.52 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1820.46 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 322.22 上交的时候: 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)1820.46 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税2.33 借:应交税费-应交教育费附加36.41 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)322.22 贷:银行存款(或库存现金)2200.52
你好老师,帮我看看我做的分录对不对可以吗? 借:营业税金及附加57.84 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 上交的时候: 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税3.22 借:应交税费-应交教育费附加36.41 贷:银行存款(或库存现金)57.84 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税1820.46贷:应交税费未交增值税180.46 缴纳借应交税费,未交增值税1820.46 贷:银行存款1820.46 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税322.22贷:应交税费未交增值税322.22 缴纳借应交税费,未交增值税322.22贷:银行存款322.22
老师,当月产生缴纳城市维护建设税时,当月先计提分录:借主营业务税金及附加-城市维护建设税 ,贷:应交税金-应交城市维护建设税。下月缴纳,借:应交税金-应交城市维护建设税 贷:银行存款 是这样做分录吗
请问,多计提的城建税,未交,现在不交了,能否做账,借:应交税费应交城市维护建设税贷:税金及附加
老师,你好,我是一名合作社财务会计,原来有两个合作社,后面两个合作社合并使用了,其中一个合作社注销了,像这种情况需要把被注销的那个合作社的债权债务账务处理到另一个合作社的账务上吗,因为后期都是另一个合作社收款和付款了
老师,企业所得税汇算清缴中,折旧、摊销额是填写我们固定资产的折旧和(装修、收银系统)的摊销总和还是只用填写固定资产原值和本年折旧金额,谢谢
工商跨区变更了,税务没有自动同步, 现在刚提交的税务变更,那多久可以税务变更好
个人出租房屋,月租金超过多少要缴纳个税?
扫码支付营业款400元,要退160元,员工垫付160,现在员工报销这160, 收入已做账,现在怎么写分录
一般纳税人销售购入的不动产选择简易计税的,是只减购入原值吗?契税能减吗?
发票名称与提供汇款的户名不一改,她说是同一间医院还提供了证明看图片。请问能汇款吗?审计会说不行的吗?
发票名称与提供汇款的户名不一改,她说是同一间医院还提供了证明看图片。请问能汇款吗?审计会说不行的吗?
老师,我公司刚新开的,有两个人交社保,从一月份到现在,就一个交了1月份,有一个交到了4月份,交到4月份的生病了,她说报不了医疗保险,一定要两个人都交完,不能欠,是吗
老师 你好 已知总金额231782.02 河沙单价168 碎石单价是151 现要分别求出两个品种的数量 怎么计算呢
计入后有何影响,后期怎么调账
后期做账的话,作为税金及附加就可以的了这个
22的未交,现在借城建贷税金及附加,是不是影响23年的利润表
对的,这个是不影响的哈
做账后,明显23年6月利润表里面的税金及附加金额增加了
你是相当于去做以前年度损益调整了这个,不直接修改本年度的
利润表中税金及附加本期金额未负,导致于本年累计金额变少,企业所得税上传利润表后税金及附加这块显示错误
变成这样了
我看看你的分录是啥