同学你好 你们是委托方吗
公司受委托贷款,款项到达公司后,公司支付给委托方,那这个分录怎么做呢?
应收账款委托支付了劳务费,分录怎么做
贷款委托支付怎么做分录
贷款委托支付怎么做分录
银行账,收到信贷系统委托支付往来,怎么写分录
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
对的,收到银行一笔贷款,然后银行又将这笔钱转到指定的第三方
同学你好 你们是受托方呀 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
那我到时候还本金怎么做
你们受托收到再付出去 不是你们贷款的你们不还
我们到期还本金也是在公账还的呢
你们是委托方还是受托方呀 你上面说的你们受托方不是吗
我觉得我是委托方吧,老师是您觉得是受托方
收到银行一笔贷款,然后银行又将这笔钱转到指定的第三方这个在我看来就是受托方
如果是委托方那就是 借其他应收款 贷长期借款 借应付账款 贷其他应收款
我这边贷款是先到银行存款,然后再从银行存款支付出去的
那就是最后回的那个分录