你好; 你进项税发票对方开给你了 ; 你正常做账; 你这个房子拿来什么用途的
跟对方公司租赁房屋,约定税费由我们(承租方)承担,对方开具了增值税专用发票,金额是不含税的房租金额,又单独开了一张税费的收据。我们交给对方公司房租+税费,这部分只有收据的税费我们要怎么做账?
老师,我问下,我们公司是卖软件的,买了电脑的进项发票回来抵扣增值税,这种怎样做账好
老师,我们想开一个苗木公司,不是自产自销,主要是买来再卖,增值税月10万之内是免税的,我们收农民的苗木,没有发票,我们所得税怎么办?
老师,我想请问一下我们公司购买的股票红利入账,我们做账的时候是进入了投资收益,那么这个收入需要缴纳增值税吗?因为没有做进收入里面
老师,我们去年5月新开公司是在网上中石化平台给自己公司运输师父充油(就是中石化中间商)我们让另一个公司给我们总对公账户买充加油,中石化把增值税发票开给我们运输公司了,但我们这个卖加油卡公司卖加油卡都是卖给(个人)所以没有销项税增值税发票一直没开(公司基本户有钱进出)公司只做内账没做外账可以吗?相应不开增值税发票没有收入。每月报税可以一直零申报?请老师指点
自用,公司没有业务,只有这进项,留抵在
你好; 那你 挂 ; 借固定资产; 应交税费-待认证进项税贷银行存款
好的,增值税我们交了,怎么做
你好; 税费部分是 销售方承担; 你公司承担; 这部分记入固定资产成本去
分录怎么做
是不是我缴纳这笔增值税时,直接做:借:固定资产,贷:银行存款,而不是借:应交税费-应交增值税-未交增值税
你好; 对的; 一起记入固定资产; 不是你公司 税费; 不用单独做书费科目的
谢谢老师,我的脑子终于转过来了。
不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价