嗯嗯,就那样处理就是了
老师,我总公司中标去年的就开始做了,然后甲方说要在项目所在地设立分公司,其中有部分工程已经完工审计报告了开竣工都是去年 ,分公司是今年4月份成立的,这个月开票给甲方,进项成本票也是这个月进来都是分公司开具或是开给分公司,但是送货单是去年时间,这个可以用吗
老师好,公司去年预付了一笔费用,然后对方其实当时就开票了,但是由于业务人员疏忽 导致票据一直没给到财务,直到我做年审要发往来询证函的时候才发现,这个怎么办呢,我能不能把他算成今年的费用,金额是40万
老师,去年的一个项目,当时财务24万全部做成了成本,但这个是抖音流量充值,消费后才开发票,今年才开了其中一部分,去年的都早已经做了审计,我今年开票的发票直接放去年凭证后面合理吗?
老师,有这样一个问题,我们去年有在银行贷款,利息支出,在去年已经计入财务费用了,但是发票她今天才给开,这个发票我直接放在去年的凭证里面吗?
老师,我们是做光伏发电的。比如去年一个项目施工完成100万,安装验收后,施工方开了100万的发票给我们,计入了固定资产。但是,今年申请并网的时候其中10万被电力公司拒绝并网,这部分拆除可。那今年怎么调整去年已入固定资产的金额,对方已经开的发票如何处理?
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗