你好,咱的发票是怎样开的,就是这60这个。

老师,企业自己生产的产品以样品形式赠送客户,分录怎么做啊?
老师,外购产品送客户做招待费视同销售,这个分录怎么做,
老师您好:企业销售500瓶产品,另外赠送客户60瓶同类产品,怎么做分录啊
老师您好:公司销售500瓶产品赠送客户60瓶怎么做分录啊 无票收入
制造业,生产调味酱,一大瓶附赠小瓶。这个赠品做分录借主营业务成本 贷银行存款;还有就是产品直接送给客户的,这样的怎么做账务处理?现在做的是借主营业务成本 贷 库存商品。 这样两种赠品都没有视同销售,不知道怎么正确处理?分录怎么写
享受研发费加计扣除,需要账务哪些指标达到标准了?
老师,老板问我他还有多少资产,我咋做啊
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
我们公司开发票给甲方,甲方已经抵扣了,但是现在甲方跑了,这个发票还能冲红么
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了
对方是个人不要发票,做的是无票收入
你好,那咱就是按照560来确认收入的。 借应收账款,营业外支出,贷主营业务收入应交税费应交增值税。
老师赠送的话是计入营业外支出是吧,那如果开具发票的话,销售和赠品开在一张发票上和分开开具分别怎么处理啊
你好赠送的,开在同一张发票上单独开一行复述这个就是按照扣除负数的合计金额的确定收入的。
如果是不是这样开的,就是全额确认收入。
那我现在就是要将60瓶赠品计入营业外支出是吗老师
好,是的,就是咱60赠送的,不是没有收到钱吗?没有收到钱这部分寄到营业外支出。
老师什么情况下是计入销售费用呢
企业为了销售商品而发生的费用,比如做宣传哪,等等。