无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票 借主营业务成本 贷库存商品 560瓶

老师您好:公司发货为了让客户好区分箱内产品的种类,在纸箱上面也贴上了包装瓶贴,比如一箱是48瓶,加上箱子上面的瓶贴就是49个,这一个瓶贴怎么来入账呢老师
老师您好:企业销售500瓶产品,另外赠送客户60瓶同类产品,怎么做分录啊
老师您好:公司销售500瓶产品赠送客户60瓶怎么做分录啊 无票收入
制造业,赠品有两种情况。1是整箱的赠送,赠送给客户,视同销售 做账按借 销售费用 贷应交税费-销项税:这个销售费用就是成本数么?2是生产的番茄酱中,一大箱中会赠6小瓶,产品规格会标注出赠品数量。这个账务处理,收入就按该含赠品规格的整箱销售价格确认收入即可吧? 第一种情况分录正确么?
老师您好!产品赠送给客户视同销售,分录怎么做?金额按购进的价格?谢谢
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师我不太明白这个赠品怎么处理,您的意思是要按照560瓶来分摊收入和成本是吗?赠送的部分不需要计入营业外支出对吗?
是的,按560来分摊收入和成本就是了
意思就是比如收款50000,那就贷主营业务收入50000(500瓶的钱)结转成本按照560瓶结转对吗
是的,就是那样子做的
那也可以理解为:赠品的60瓶是不需要确认收入的对吗
是分摊确认收入的,开票时开560,折扣60