你这个是实际留抵了。 你是负数; 不缴纳; 是可以的

老师您好麻烦帮我看一下这几题的正确答案,感谢
刚成立的企业,第一次申报增值税,这个报表麻烦老师帮看一下是否正确
老师好,麻烦帮我看一下增值税我申报正确不
老师,我填写增值税申报表时提示我不通过,麻烦帮我看一下什么原因
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
五月的也留底了,咱们不在留底栏显示
这样申报对不对么
老师五月份的对不对哦,怎么感觉好像不对
那就是说我的留底就是,留底税额+多交税额吗。我并没有多交
对的; 都是你留抵的进项税; 你留抵了很多进项税; 你只需要核对留抵进项税和你账上是否一致 就可以了。
那这个留底税额咋算呢
表上显示的多交,也可以下期抵扣是吧
你好;留抵进项税 = 进项税 %2B上期留抵进项税%2B预交税费 - 本期的销项税
那多交税额呢,本期多交税额是负数,是不是也算留底
你好; 是的; 挂着; 就是负数显示留抵的
下期也可以进行增值税抵扣是吧
对的;自动抵减的;是的