你这个是实际留抵了。 你是负数; 不缴纳; 是可以的

刚成立的企业,第一次申报增值税,这个报表麻烦老师帮看一下是否正确
老师,2022.4月收到22.1月增值税缓交,麻烦帮我看下凭证是否正确,谢谢!
老师好,麻烦帮我看一下增值税我申报正确不
麻烦帮我看一下,答案是正确的嘛老师
小微企业的所得税是多少
公司在在租房为房东承担的个税和房产税怎么做账,可以所得税汇算扣除吗
老师,为什么我勾选了抵扣专票,增值税的附表二进项税不能自动带数据?还要需要我手动填写吗?
老师上午好,我想问一下我那个税务系统里边出现一个本期应申报的税,里边出现一个残疾人就业保证金申报办理期限是2025年12月31号,这是什么意思呀?
老师,请问股东个人借款给公司利息怎么做帐?
收到稳岗补贴应该如何做账?
老师,赠送给客人的会员卡,应该怎么做分录?比如说赠送了价值5000元的会员卡
公司做跨境电商的,国内公司采购,买单用货代公司出口报关,货代会做一个以香港公司名义出口报关单,韩国公司销售,回款用pingpang 货贸回款到香港公司,香港公司不做账,两年注销一个公司,这样的公司能做吗,有什么风险,怎么规避,老师
老师,超市如果开加盟店和分店 那财务要怎么管理?避免各个店在税务上出现风险,而影响总店
老师,请问出口转内销是怎么操作丫,他有什么风险吗,麻烦告知下,越详细越好
五月的也留底了,咱们不在留底栏显示
这样申报对不对么
老师五月份的对不对哦,怎么感觉好像不对
那就是说我的留底就是,留底税额+多交税额吗。我并没有多交
对的; 都是你留抵的进项税; 你留抵了很多进项税; 你只需要核对留抵进项税和你账上是否一致 就可以了。
那这个留底税额咋算呢
表上显示的多交,也可以下期抵扣是吧
你好;留抵进项税 = 进项税 %2B上期留抵进项税%2B预交税费 - 本期的销项税
那多交税额呢,本期多交税额是负数,是不是也算留底
你好; 是的; 挂着; 就是负数显示留抵的
下期也可以进行增值税抵扣是吧
对的;自动抵减的;是的