你这个是实际留抵了。 你是负数; 不缴纳; 是可以的
老师您好麻烦帮我看一下这几题的正确答案,感谢
刚成立的企业,第一次申报增值税,这个报表麻烦老师帮看一下是否正确
老师,2022.4月收到22.1月增值税缓交,麻烦帮我看下凭证是否正确,谢谢!
老师好,麻烦帮我看一下增值税我申报正确不
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
公司买了二手车2个月后报废了,账务处理怎么做
老师预算管理,财务分析,内部控制,在那些方面分析呢?
老师,你好,我们公司研发部16个人,一月份我们研发两个项目,参与人员10个人,其他6人没参与研发项目,请问研发部的其他6人的人工工资我怎么挂科目?
老师长期借款和股东权益属于长期资本吧??
甲每个月获得劳务报酬1万,6个月支付多少个税
五月的也留底了,咱们不在留底栏显示
这样申报对不对么
老师五月份的对不对哦,怎么感觉好像不对
那就是说我的留底就是,留底税额+多交税额吗。我并没有多交
对的; 都是你留抵的进项税; 你留抵了很多进项税; 你只需要核对留抵进项税和你账上是否一致 就可以了。
那这个留底税额咋算呢
表上显示的多交,也可以下期抵扣是吧
你好;留抵进项税 = 进项税 %2B上期留抵进项税%2B预交税费 - 本期的销项税
那多交税额呢,本期多交税额是负数,是不是也算留底
你好; 是的; 挂着; 就是负数显示留抵的
下期也可以进行增值税抵扣是吧
对的;自动抵减的;是的