你好,个税你都给他填写零就可以的,下一个月的时候再一块给他填写上。

请问一下,车间有工人请假一年,这一年社保公司给正常上的,工资不发,那我工资表上应付工资0,个人社保部分正常填,实发工资就是负数,报个税的时候怎么报
老师比如有个同事请一个月价,一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢可以0申报吗,还是先0申报下月有工资了2月的一起扣?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢可以0申报吗,还是先0申报下月有工资了2月的一起扣?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢?本期收入填0?社保金额正常填就行吧?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢?本期收入填0?社保金额正常填就行吧?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我意思社保部分咋填,等有了工资2个月一起填还是这个月正常填没听懂啥意思
对的,是的,正常填写。
个税收入填0社保扣除啥的正常填就行是吗
哦,你试一下这种方法能填写了吗?填写不了的话,下一个月一次填写,填写两个月的专项扣除。
嗯负数可能不通过,也有说不能一次填2个月的也不通过。回头试试谢谢老师
可以的,能通过的,我们申报过。
好的谢谢老师那就等有收入了累计报,这样累计数也不差哈
你好 是的,没有问题的