也没有原始凭证是吗?红冲就可以的。

老师您好,公司账面上挂了一笔应付账款——暂估入账(贷方),是很多年前小规模转一般纳税人时挂的,(具体原因不明确)也未付附件。之前的会计也没冲,直到现在还挂着,老板也不知道怎么回事,那我现在应该如何处理这笔挂账?如果不处理,公司想要注销,会有影响吗?
公司刚成立,前期是老板自己拿的钱,有些东西也没有发票,都是挂在其他应付款-老板开办费,1月有一张发票没记在现金台账表格里,我以为是老板自己拿的钱,就留了现在现金台账表格的余额,其余都结给老板了,这样现金账和台账就对上了,然后刚才发现,这张发票在台账上漏记了,实际上用公司现金付的,所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱,该怎么调整
老师,翻从代账公司处拿回来的账,记录去年有一笔短期借款,查询银行流水发现是农业银行打进来两笔钱,一共10万多,附言写的是网商贷-放款,老板又说自己没有贷款现在不欠钱,然后要查询到现在的账也没有发现还这笔钱,就一直挂着,也没有发现流水里有扣利息的记录,这个现在要怎么处理
老师你好,13年前任会计记过一笔账 ,借 现金 贷 其他应付款,然后就一直挂着,现金账上也没明确这笔钱。我接手时他也没说。现在现金账也没钱了,审计出来这笔账了,应该怎么处理?
老师,去年有两笔报销款,一笔是1万1,一笔是2万6。当时账上没有现金报销,所以挂帐了。借:管理费用,贷其他应付款-个人。现在要支付这两笔钱,怎么付比较合适。现金支付还是对公账户转出
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
第一个凭证后面没有附件,就在凭证上记了一笔,所以也不清楚是什么类型的资金。这个不算挪用吧
你好,很有可能是不是你们单位没有业务,然后他是为了让资产有数据,做了一个借款。
虚增了一个借款。后期他忘了洪冲。
他摘要写的冲节能改造款
如果红冲,应该怎么写分录
借其他应付款贷库存现金
现金账已经取消了,财政局不让有现金账
现在现金账上余额和实际的余额一致吗?
现金账余额是0,都平着呢
借其他应付款,贷以前年度盈余
这个盈余叠加到累计盈余,是吗?
对的,是在你月末自己结转就行
这不算挪用,是吧
你好,你是增加库存现金,不是支付
巡视说我得有这笔钱,要不就是挪用,不知道怎么解释合适
不清楚的 猜不出来