也没有原始凭证是吗?红冲就可以的。

老师您好,公司账面上挂了一笔应付账款——暂估入账(贷方),是很多年前小规模转一般纳税人时挂的,(具体原因不明确)也未付附件。之前的会计也没冲,直到现在还挂着,老板也不知道怎么回事,那我现在应该如何处理这笔挂账?如果不处理,公司想要注销,会有影响吗?
公司刚成立,前期是老板自己拿的钱,有些东西也没有发票,都是挂在其他应付款-老板开办费,1月有一张发票没记在现金台账表格里,我以为是老板自己拿的钱,就留了现在现金台账表格的余额,其余都结给老板了,这样现金账和台账就对上了,然后刚才发现,这张发票在台账上漏记了,实际上用公司现金付的,所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱,该怎么调整
老师,翻从代账公司处拿回来的账,记录去年有一笔短期借款,查询银行流水发现是农业银行打进来两笔钱,一共10万多,附言写的是网商贷-放款,老板又说自己没有贷款现在不欠钱,然后要查询到现在的账也没有发现还这笔钱,就一直挂着,也没有发现流水里有扣利息的记录,这个现在要怎么处理
老师你好,13年前任会计记过一笔账 ,借 现金 贷 其他应付款,然后就一直挂着,现金账上也没明确这笔钱。我接手时他也没说。现在现金账也没钱了,审计出来这笔账了,应该怎么处理?
老师,去年有两笔报销款,一笔是1万1,一笔是2万6。当时账上没有现金报销,所以挂帐了。借:管理费用,贷其他应付款-个人。现在要支付这两笔钱,怎么付比较合适。现金支付还是对公账户转出
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
老师,广州市2026年城镇土地使用税什么时候申报缴纳?
补缴职工1.月2月公积金,月补缴额填单位部分金额还是单位个人合计金额? 三月份公积金比例由7%改为5%,补1 2 月的公积金,公积金比例是按多少补缴?
现券买卖开仓交易,是什么?银行付出去的,公户
有限公司投资小规模有限公司申报纳税的地方在其他收益还是股权投资收益?
第一个凭证后面没有附件,就在凭证上记了一笔,所以也不清楚是什么类型的资金。这个不算挪用吧
你好,很有可能是不是你们单位没有业务,然后他是为了让资产有数据,做了一个借款。
虚增了一个借款。后期他忘了洪冲。
他摘要写的冲节能改造款
如果红冲,应该怎么写分录
借其他应付款贷库存现金
现金账已经取消了,财政局不让有现金账
现在现金账上余额和实际的余额一致吗?
现金账余额是0,都平着呢
借其他应付款,贷以前年度盈余
这个盈余叠加到累计盈余,是吗?
对的,是在你月末自己结转就行
这不算挪用,是吧
你好,你是增加库存现金,不是支付
巡视说我得有这笔钱,要不就是挪用,不知道怎么解释合适
不清楚的 猜不出来