你好 这个不会很大的, 借:应付账款 贷:银行存款
老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
老师好,公司与客户之间谈好的几个点数,用公户返点,对企业影响是不是很大?返的点怎么做账务处理?
老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗
老师好,请问公司给客户个人的返点该怎么处理,是不是让客户个人去代开发票比较合适呢
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作