你好 这个不会很大的, 借:应付账款 贷:银行存款

老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
老师好,公司与客户之间谈好的几个点数,用公户返点,对企业影响是不是很大?返的点怎么做账务处理?
老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗
老师好,请问公司给客户个人的返点该怎么处理,是不是让客户个人去代开发票比较合适呢
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
出口外贸企业,月底有张报关单没开票,增值税申报做了未开票处理申报了,印花税申报是不是也要含这笔金额
老师,我是一般纳税人,总进项税额是1733.16,勾选为什么变成1713.02了
老师,公司办理加油卡,现在因加油卡丢失,无法开票,前期做的预付加油费,如何做账?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账
老师,电子税务局里的发票签收这个功能,现在是可不可不用,还是必须要用
你好老师,收到职工返还的往年奖金,如何账务处理
刘艳红老师回答我之前的问题
残疾人保障金奖励属于工资吗?
老师。个人代开的劳务报酬是否需要计入公司工资薪金和残保金计算
朴老师回答我的问题,接着上次