你好 这个不会很大的, 借:应付账款 贷:银行存款

老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
老师好,公司与客户之间谈好的几个点数,用公户返点,对企业影响是不是很大?返的点怎么做账务处理?
老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗
老师好,请问公司给客户个人的返点该怎么处理,是不是让客户个人去代开发票比较合适呢
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
老师,我们总部运了一车米过来,给我们代销,请问我们收到的钱 ,扣下点了以后,对方是开服务票给到我们吗
廊坊市有电子税务局吗,还是在河北省电子税务局报税
发明专利实缴后,进行递延纳税,需要在评估阶段进行股权代持吗?
老师,这样的营业执照可以开这两张发票吗?
老师,工商注册的问题可以问吗?在设立注册公司时,需提供租赁合同。但没注册好公司时还没刻公章。这种情况租赁合同无法盖章,可以以股东盖章吗
公司租办公室房东不能开发票.怎么做账.
老师,个体户季度交了税,发生了销售退回红冲了,缴纳的税款可以申请退回吗
老师,你好,请问一下,公司通过宣传单页(在外面发的那种宣传页),然后朋友圈积攒领取的赠品这个赠品我是应该记入广告费还是业务宣传费了
总公司下面有甲乙丙三个分公司,目前丙公司想要注销。账上应收甲乙分公司款,但收不回来了,因为其他分公司也注销了,应付总公司款,也不够支付的,账上还有好多库存,这样要怎么处理
老师,表格的超链接需要打开什么权限让所有人都可以同时编辑啊