嗯,那就是客户购买之后,这个发票是怎么开的呢。

我们公司是卖财务软件的,请老师在网上授课给客户进行软件使用培训,一年24节课。老师给我们开,现代服务*培训费发票老师我入到哪个会计科目?是计入劳务费,然后结转入主营业务成本吗?还是直接走费用呢?
请问老师我们公司收到客户打款,实际这个款是客户与我们公司下面的门店的生意款,但没把款发给门店,直接打给我们对公账户,现在门店要这个钱,我们公司税务上面怎么处理?
老师,上级公司是个研发软件的公司,我们公司负责把软件里的课程卖给客户,我们是让客户下载app,然后购买里面的课程,购课的费用是直接打给研发公司的,研发公司在给我们返点,这个账务处理该怎么做呢
老师好,客户用我们直播程序,收到的打赏,打到我们公司账户,但是我们还要返还给客户,我们属于替客户代收的,请问我们把这个款打给客户,客户还用给我们开发票吗,该怎么做账呢
1.老师,我们公司给客户研发一个软件,合同上面有涉及到人工和一些材料费用,我们问下发生的这个费用我们是做成本核算,还是做研发费用啊? 2.老师我们研发的软件都是进入了研发支出-费用化,产品研发成功了,这个产品的定价怎么去计算啊?
老师你好,免抵退税税负率 =(实际缴纳增值税 + 当期免抵税额)÷ 当期全部销售收入(内销+外销) ×100%,是这样吗
老师好,公司有两个股东,一个股东出资80万,一个出资120万,出资80的股东把股权转让给公司,需要交哪些税呢
啥叫做代修品,代制品?
老师,为什么更正23年财务报表不能在电子税务更正。
老师好,企业小规模,一季度开票会盈利,预计全年会亏损,有什么好方案能一季度不预缴企业所得税
现在就业形势怎么样?工作很难找吗?
老师,打印发票总提示未检测到打印机,跟着设置也弄不成
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
老师,我不太清楚,我还没正式上班,想先了解一下,客户购课把钱打给研发公司不打给我们,不应该给我们开票吧,等给我们打返点的时候,才会给我们开服务费的发票吧?是这样吗
首先你要确定客户购买那个课程,那个发票怎么开才能够给出账务处理。
老师,我没有太理解,发票是增值税专用发票
就是说你开发票出去就确认为你的收入。如果说你只是对服务费开票,那你就按照服务费确认收入就行了。
我不开发票,因为钱不到我们账上,我们只负责让客户下载app销售课程,客户购课后款项直接打给研发公司,研发公司在给我们返点
那你公司按照你收到的返点服务费开发票劝服务费收入就行了。
老师,那在收到返点之前的销售课程引导客户下载都不用做账务处理是吧
不用不用,这边都不属于你的账务处理,你只需要按照收到的返点确认收入就行。
明白了木木老师,谢谢您
不客气,好评一下,谢谢