您好,在的,刚在吃饭,不好意思
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
抵损益贷方的是 对所有者的分配 还是向股东分配利润 还是对股东的分配 教材上面是什么?
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,根据 LPR 3% 的利率计算逾期的利息?怎么计算每个月的利息啊?
老师好,我问您金蝶软件的,上条会计问满了,我是删除了几条做废凭证的,都删掉了
您结转分录的没有做借吧
这种一般只要点了显示数据就会更新到最新的了
是吧,您指点我的有道理哦,但是结转我也是按提示操作,先批审,再过帐,结转损益,再过帐,最后期末结转到备份
这个就是没问题的,你再点下显示试下吧,看更新不,你看下记账凭证是不是6月的时间
不过我结转的时候,一直提示我这一条,因为我己经结转了,所以忽略了
你没有结转本期损益哦
老师,我有结转啊
你看下凭证上面时间是哪个月的
你做的那个凭证,看下时间是五月还是六月的
是6月吧,老师您看一下
你把账套发下我,我帮你看下,加我QQ306339373
需要验证,您的真实姓名
你的能加不,我加你吧,平台上不能写真实名字
992482447.好的,这是我的
加了,加了,你通过下,发给我