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你好老师,企业所得税计提为1251.39,但扣税为1251.37,相差0.02要怎么调整,因申报时账未好,现在修改申报。差生利润差0.02

2023-07-15 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 14:28

你好,需要冲销多计提的 借:应交税费—企业所得税 贷:所得税费用 

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:30

但实际申报表的交税为1251.39,只不过是之前扣了1251.37,后面更正后不用再补交。

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:32

你好,你的意思是计提的1251.39没有错误,只是0.02不需要再补交? 

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:33

对的老师

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:34

你好,那就这样处理 借:应交税费—企业所得税  0.02 贷:营业外收入  0.02

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:38

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:38

那同样减免增值税 借:未交增值税 贷:营业外收入 对吧

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:39

你好,增值税是什么原因导致的减免呢? 

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:40

就是季度收入未达30万,免交增值税

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:40

你好,季度收入未达30万,免交增值税,分录是  借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:43

如果是增值税余额借方有数据 借:营业外支出-坏账损失 贷:未交增值税 对吧 因有时按开票录账的增值税和季度交的增值税,有时会有几分钱的出入。

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:45

你好,季度收入未达30万,免交增值税,分录是  借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:47

你好,季度收入未达30万,免交增值税,分录是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 这个没有疑问, 如果是增值税余额借方有数据 借:营业外支出-坏账损失 贷:未交增值税 对吧 因有时按开票录账的增值税和季度交的增值税,有时会有几分钱的出入。 这是另外一个问题,不好意思

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:48

你好,如果是增值税余额借方有数据,是什么原因导致的呢 

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:51

就是大厅代开专票,现场扣税,然后季度申报时会出现已扣增值税比申报表里要交增值税会多几分钱。这样

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:52

你好,那你需要根据预缴的增值税反推无票收入(可能比发票上的收入多了),这样就没有多几分钱啊 

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快账用户3928 追问 2023-07-15 14:53

哦,做无票收入解决这个问题。 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:54

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,需要冲销多计提的 借:应交税费—企业所得税 贷:所得税费用 
2023-07-15
可以的,忽略这个差异就行,只要做了以前年度损益调整或者是利润分配,都会影响勾稽关系。
2022-03-07
同学你好 你是小微企业的吗?一百万以内是5%的吗
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