你好 多收客户0.41,借:银行存款,贷:应收账款,营业外收入0.41 少付0.2,是针对供应商少付了0.2的意思?
收到应收帐款,客户少付了5分钱,会计分录怎么样做?
老师我是酒店行业?客户付10000,我们买10000送10000,给20000充值卡?怎么做会计分录?开发票开多少?
老师我是酒店行业?客户付10000,我们买10000送10000,给20000充值卡?怎么做会计分录?开发票开多少?
同一家客户,怎样用应收账款抵预付账款,会计分录怎么做
老师多收客户0.41,有少付0.2怎样做会计分录呢?
老师,财务报表申报结束,发现5月的现金收入做到了应收账款,怎么办,是直接更正吗?还是等第三季度填正确的数字
想问下就是我们是做亚马逊的,然后用一般贸易做出口,那我贸易对象就一个香港公司,然后我们业务都是通过打电话方式,书面寄合同,这种解释可以吗,还是有更好的说辞
预付给石油公司的油费,怎么挂账呢?
您好,老师,我的公司在日本有广告收入,在国内开了一个日本账户,日本账户收到款,需要开发票出去吗?发票是开人民币金额的发票还是日本金额的发票?发票是怎么开的呢?
公司转给个人的股权转让,就是转给 A 是 100 万,转给 B 是 10 万。公司转个人,然后我想问一下,要交些什么税?交多少?然后这个公司本来是没有,还没有注册实实缴资本,还没有实缴。相当于是一个 0 业务的公司,0 流水的公司。
6月份是小规模开了固定资产发票进来,7月份升为一般纳税,6月份的进项没法抵扣进项,让对方7月份红冲后重新开的,那6月份固定资产按不含税价暂估?还是正常入账,7月份红冲掉再暂估一笔?发票开进来了就不用暂估了吧?没开进来发票的部分暂估?可是6月份因为这个固定资产有收入,开票出去了?7月份要正常折旧?
一张报销单,包含有发票和没发票的出纳应该怎么付?有发票对公无发票私付?公司有外账和内账的。这个怎么搞!!老板也签好字了。一张费用报销单就一张是没发票的话,这是怎么做,小规模
分公司没有任何经营业务,有经营业务就做账,没有就不做,那么所有的税都零申报吗
往来账可以随意调平吗?财务承担什么风险?老板找的代账公司做的账好多都不对,老板让我调平,写现金收据
老师,想注销公司,但实收资本金没完全到位,影响注销吗?
已开发票,客户少付0.2,我做的是营业外收入,少收款计入财务费用,出现期末未分配利润不等于净利润加期初未分配利润。
你好,已开发票,客户少付0.2,你可以计入财务费用。 这样不影响报表的勾稽关系啊
结账时出现这个情况,我检查一下都是这个原因,用的亿企代账,不知怎样更正?
你好,这样账务处理没有问题,不影响报表的勾稽关系才对
好的,谢谢老师,我在查看一下
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。