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老师,请问当月对方开出的票,给了公司老板,老板未拿回公司,跨月才拿回公司,有些跨好几月了,这种情况怎么做账?

2023-07-15 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 21:30

你好 借:预付账款 贷:银行存款 后面发票来了 借:管理费用等 贷:预付账款

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快账用户8489 追问 2023-07-15 21:36

未付款也未见票,过了几个月才拿回来票,费用他自己支付了,公司帐上没有钱报给他,这种情况不知道怎么处理帐务

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齐红老师 解答 2023-07-15 21:37

他不是最后给你发票了吗

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快账用户8489 追问 2023-07-15 21:38

是给了发票,但是公司帐上没有钱报销给他

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齐红老师 解答 2023-07-15 21:40

那你继续挂账啊啊

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快账用户8489 追问 2023-07-15 21:41

怎么挂?会计分录不会写

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齐红老师 解答 2023-07-15 21:42

借:应付账款 贷:其他应付款---老板

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快账用户8489 追问 2023-07-15 22:07

借应付帐款还是预付帐款?

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齐红老师 解答 2023-07-16 07:00

应付账款应付账款

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你好 借:预付账款 贷:银行存款 后面发票来了 借:管理费用等 贷:预付账款
2023-07-15
你好,那你当时做了成本费用吗?
2025-05-14
是的,报销从往来科目冲就行
2025-06-19
那个还是挂往来就行
2025-06-19
你好,这个对方是白给你了吗?到时候要不要付钱给对方的?
2025-03-10
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