您好,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行 25500 贷:固定资产清理 25500 比较2个分录的固定资产清理 大小,结转到营业外收入或支出

老师,请问固定资产清理的分录怎么做?还有固定资产计提年限提完了,怎么把残值清理完,做分录,以后在账上不体现了,谢谢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师,小货车年限到卖了 ,政策补贴25500,这个固定资产清理分录怎么做
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
电子税务局提示有待签收的文书 这个必须点开查收吗
请问老师 支付店铺外包运营费用需要什么附件
注销时,资产负债表只有实收资本400,然后未分配利润负500,那么注销时清算企业所得税申报,主要有个剩余财产计算和分配明细表有个累计未分配利润,但是我未分配都负数了还要写吗
老师您好,有个产成品汽车线材这个月出库出不了,年中了留在账上不好看,想让这个月做个产成品减少 原料增加的分录,摘要写清楚一点就说上个月入错了,仓库那边给退成原料,请问这个分录我应该怎么写
申报个税是以实际发放日期为准还是计提时间为准
你好,老师,我公司有2021年付款的材料款,挂在预付账款,对方未开票业务也未报公司,,现在查到这笔款项,联系对方开票,对方不开票,说款项已退至业务经理账上。。现在对方不开票,预付账款贷方 冲 应收账款-业务经理,行吗?当时,我公司没有暂估成本,只是开进来发票,才入成本。
工商年报里本期实际缴费金额到底是单位+个人承担的合计?还是就是单位缴纳的那部分
老师,公司有个别员工交着老家的医保呢,没有交城镇医保的这种,但是其他养老、失业的,这可以吗?如何规避一下风险?
老师,一般纳税人,老板娘把它们超市买的菜,日用品,都开普票到公司,该怎么做账呢?
老师好,请问老师每个月15号申报就要缴税了是吗?交的是哪些税种呢都是按月交吗
收入或是支出,去哪里看,跟那个金额有关
您好,2个分录的固定资产清理 贷方余额就是 收入,借方余额就是营业外支出
固定资产金额写原值还是原值-残值的金额
您好,固定资产金额写原值
老师,原值91008.54,未折旧:16571.55,残,21121.98,现在处理政府补贴25500,怎么做分录
借:固定资产清理:21121.98累计折旧69886.56贷:固定资产91008.54 借:银行存款25500贷:固定资产清理21121.98 营业外收入4378.02,这样吗
您好,您的分录写得真好啊,这里再加一个增值税 借:银行存款25500贷:固定资产清理21121.98 营业外收入4378.02/1.13 应交税金-应交增值税-销项税 4378.02/1.13 *13%
这个应交税金是什么意思,那跟申报表上销项对不上了
您好,申报表上没有交这个税是不是,实现营业外收入是要交增值税的,咱少交了
嗯,没交,申报表已经提交了,没开发票,也没交税。补下月可以吗?
您好,可以的啊,税务也是看全年我们有没有少交税了
那是填申报表上那一项呢
您好,咱是一般纳税人就是未开票收入那里,咱是小规模就是3或6行,其他增值税不含 税销售额