您好,没错的,就是这样的
是老师,现在是这个情况,因为我们这个办公室是临时的,然后租的那个私人的那个房子来作为办公室用,然后这个我们不是交了房租以后,那个老板不是应该要给我们一张发票我们入账吗?但是现在她不愿意去那个税务局开票,让把那个税金给扣下来,然后其余的钱给他啊,然后我们那个负责人呢,然后就输,就让给算出来啊,多少钱扣出来以后她好给她赚,赚钱那个我,我就不知道这个交房租的这个税率是多少。
租了一个地方,然后呢,但是这个租赁这个承租方出租方呢,是个人,然后呢,我们一个人就是我们会把钱打到个人的那个账户上去,然后但是他那个房本儿却是国有资产的,然后现在有一个问题,就是说我们希望他能给我们开票,但是我不知道这块儿存不存在什么风险,因为税务局能否是给我们开具这样的一个发票。现在是存在这个问题,而且还一个问题,就是说我们这个就是他这个人吧,还不出面,他要求让我们自己说他会给我们相应的这个合作,对,就是房本儿吧,就是所谓的他跟国有资产那边儿的,这个的一个租赁协议,还有他的身份证让我们去开一些,所以这块儿我不知道存在有一定的风险。
关于个税,我们公司有个人有2个地方拿工资,然后收入有点高,他只有父母可以抵扣,小孩都已经没读书了,然后也没有按揭房,现在在想办法规避个税,我说没有办法,然后人家给他出了个主意,就是去弄个房屋出租的合同,填入专项附加扣除,然后2个地方拿工资,两个地方都各自在各自的地租房,只是为了填信息,抵扣个税用,其实不是真实的,那就一个地方可以抵多少呀,好像个税上是只能扣一个租房信息吧
老师你好,我想问一个问题,就是像我们之前我也问过你,那个个税的扣除啊,就是像我现在的情况是我们又租房,我们又买房嘛,然后我们也有贷款,然后那个,那我跟我老公一个人是在桂林的税局把扣,嗯。汇算清缴的,一个是在江西的税局汇算清缴的,然后我们俩的工作城市都是在南宁,都是不同的,是,三个地方是不一样的,然后像现在的情况是我们也是只有一个人可以去填那个,嗯,要不就填租房的,要不就填贷款买房的那个就是那个贷款嘛,就是只只能填这两个是吗?就是只能选择一个人,只能,而且还只能填一项,对吧。
老师你好,我想问一下,就是我们公司租这个法人的一辆车了,嗯,然后呢,嗯,如果说长期如果说是长期租用的话,我们想就是说让法人去开这个租车发票,每个月给他450元,但是我们在这个手机嗯河北税务app上,嗯想开这个电子的这个嗯发票,但是人家提示说我们是公司的法人,让我们去到税务厅去办理,然后我们还开过一个别的就是那个人嘛,也是租给我们车了,但是他不是法人,他就能在这开
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
那那个贷款时间多少年,就是能抵扣个税多少年是吗?
贷款最长就是240个月,也就是20年
不是30年呀那个税扣除也只能30年?
规定最长只能是抵20年的