您好,应发工资总额的2%。
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
申报的时候,计税依据那一栏填写应付工资乘以2%后的金额吗
是的没错, 是这样的
但是我上次去税务大厅,他让我填写工资总额的30%为计税依据,是错误的吗
是地方上面有优惠政策吧?各地的情况不完全相同,可与主管人员员确认。
30%不是比2%多吗,怎么算会优惠呢
这个是计税依据,乘以2%之后是税额
在地方没有优惠政策的时候,10万的应付工资,乘以2%是要交2千的税额是吗
也就是说在没有地方优惠的情况下,申报时计税依据那里还是应该填10万是吗
学员您好,是的,对的