你好,学员 采购暂估 借库存商品 贷应付账款-暂估 销售的话正常做分录的
购进货没有发票,但已入库,并在当月销售,请问此类业务是怎么处理?分录是怎么做
发票未收到且货未入库 但是已经抵扣了 账务怎么做 采购商品发票
老师,请问采购发票未到,货已到且已经销售,怎么做账务处理?
老师好~采购物品已入库并在当月销售并开具销售发票但是发票要次月收到该如何账务处理?
老师好,我们采购一批商品,货已到款已付,但没有收到进项发票,当月怎么入账啊,发票次月收到的。
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
等以后月份收到发票时再红冲暂估,根据发票再做一笔正确的是吗?但是老师3月份发生的,我当时忘记了直接做的入库的分录,现在怎么更正啊
等以后月份收到发票时再红冲暂估,根据发票再做一笔正确的是吗? 是的学员 但是老师3月份发生的,我当时忘记了直接做的入库的分录,现在怎么更正啊 当期补做即可的
老师您的意思是我在这个月把3月那笔错误的红冲掉,再做一笔暂估入库的分录是吗?
老师您的意思是我在这个月把3月那笔错误的红冲掉,再做一笔暂估入库的分录是吗? 是的,学员