你好,进货发票次月收到对吗
对于购进的货物和发票,货先到了,发票在下个月再收到的,并且在当月已发往下游客户,销项发票已开出,财务上这种情况应该如何处理,分录该如何写
我们购买的货物已到货,发票只开了一部分,我们已经把货物全部销售了,并且开具了全额销项发票,结转成本时商品还有一部分没有发票未入库,该业务如何处理
老师您好,物业公司如当月和次月均未收到 物业费,账务如何处理,是当月 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金 销 并开具发票 吗
购进货没有发票,但已入库,并在当月销售,请问此类业务是怎么处理?分录是怎么做
外贸型出口企业,本月采购一批货物,款项全额支付,未收到发票,且此批货物已经销售。本月采购如何做账,并且是否要确认本期销售收入
老师,餐费发票过万,可以报销吗?
个体户能直接转成一般纳税人吗?或者个体户能直接转成小规模纳税人吗?
老师,我公司第三季度给四名职工发奖金,每人10000元,如何并入四个人工资个税申报?如何记账呢?
老师,零售业,刷卡银联公司扣除的手续费记入什么费用?明细科目是什么?
个人独自企业申报个税可以每个月都零申报吗
老师,您好,请问企业所得税第三季度的职工薪酬部分应该怎样填,实际发放的数是借方数是吗?但是1月份是发放上年度的12月份工资,如果是填借方数的话,最后和汇算清缴的税收金额会不一致
老师,你好。单位是小规模纳税人,第3季度开票价税合计82700元(其中金额81881.2,税额818.8),开票税率是1%,平时做账81881.2做主营业务收入,818.8做在销项税里面的。现在税务申报,818.8的销项税免税。做一笔分录:借:应交增值税销项税818.8贷::营业外收入减免税款818.8,请问老师,这些会计分录以及数据对吗?
老师季度企业所得税预交,还用汇算清缴调增吗?
你好老师,我想咨询下,我公司的银行回单上有一笔收款,上面是应付贴息资金转来的,交易渠道是柜面,附言是25年一季度利息,这个会计分录怎么做呀
老师,公转私有什么好的方法
是的次月能收到
当月暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
哦~做暂估入账~我们是小企业会计制度财务报表以季度申报~如果一季度内我当月销售次月结转可以吗?
不可以,一般都得这么做账的