你好,学员 借固定资产 贷其他应付款 借其他应付款 应交税费应交增值税 贷银行存款
甲公司以分期付款方式购买固定资产,价款分五年等额支付。合同价款2 000 万元,公允价值1600 万元,增值税 340万元,当天支付。折现率7.93% 采用实际利率法,预计使用 10 年,计提折1日1 800 万元后报废,残值变价收入 100万元。假定采用生产型增值税。 求会计分录
公司购买固定资产采用分期付款方式,每月支付五万元收到五万发票,如何帐务处理
分期付款购买固定资产,发票也是分期收到,如何帐务处理
A公司购买了一台机器设备200万,分期付款,每月支付1万,支付1万时开具发票,那这笔业务如何处理呢?分录如何做?
公司购买不良资产,涉及债权和房产。购买时分期付款,每月支付资金占用费。处置资产是,也会收取购买人的资金占用费。这类业务的帐务处理方法
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
折旧怎么提呢?
借管理费用 贷累计折旧 正常计提即可的
买的医疗设备总价180万,每月支付五万,付三年,180万怎么入帐
借固定资产180 贷其他应付款180 借其他应付款5 贷银行存款5
但我没收到180万的发票,只收到每月5万的发票,是不是只能做 借固定资产5 贷银存或其他应付款5 折旧按10年提,计入主营业务成本
但我没收到180万的发票,只收到每月5万的发票,是不是只能做 借固定资产5 贷银存或其他应付款5 折旧按10年提,计入主营业务成本 是的,你说的很对的