你好,学员 借固定资产 贷其他应付款 借其他应付款 应交税费应交增值税 贷银行存款

甲公司以分期付款方式购买固定资产,价款分五年等额支付。合同价款2 000 万元,公允价值1600 万元,增值税 340万元,当天支付。折现率7.93% 采用实际利率法,预计使用 10 年,计提折1日1 800 万元后报废,残值变价收入 100万元。假定采用生产型增值税。 求会计分录
公司购买固定资产采用分期付款方式,每月支付五万元收到五万发票,如何帐务处理
分期付款购买固定资产,发票也是分期收到,如何帐务处理
A公司购买了一台机器设备200万,分期付款,每月支付1万,支付1万时开具发票,那这笔业务如何处理呢?分录如何做?
公司购买不良资产,涉及债权和房产。购买时分期付款,每月支付资金占用费。处置资产是,也会收取购买人的资金占用费。这类业务的帐务处理方法
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
折旧怎么提呢?
借管理费用 贷累计折旧 正常计提即可的
买的医疗设备总价180万,每月支付五万,付三年,180万怎么入帐
借固定资产180 贷其他应付款180 借其他应付款5 贷银行存款5
但我没收到180万的发票,只收到每月5万的发票,是不是只能做 借固定资产5 贷银存或其他应付款5 折旧按10年提,计入主营业务成本
但我没收到180万的发票,只收到每月5万的发票,是不是只能做 借固定资产5 贷银存或其他应付款5 折旧按10年提,计入主营业务成本 是的,你说的很对的