同学你好 发票也是分期开的吗
老师,想请教一下,软件代理公司,一般纳税人,签了一个3年期限的技术开发合同,合同期间是2021.4.1-2024.3.31,金额30万元,付款条件为分三年每年支付10万元,第一年支付条件为签订合同7日内支付3万元,机器配试成功支付4万,验收成功支付3万,第二年和第三年都是验收支付半年和一年之内分别支付5万元,即T+6、T+13支付5万元。我在4月份开具了10万元的专票,内容为:技术开发。请问怎么做账务处理啊?收入确认是采用时期法吗?因为在第一年验收的时候基础功能就可以使用了,第二年和第三年继续进行二期或者三期开发是因为客户还有其他的功能需要增加,继续开发的。
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元,最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
企业购入一项不需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
转租厂房怎么开票?税收分类编码选择哪个?需要缴纳房产税吗
老师,我这边注册了一家公司,就是为了挂社保,没有业务。。。请问是否要报相应的个税,财报是否要将工资社保做进去,还是可以0申报(工资也0申报)
您好老师,我司是出口贸易企业,成交方式是FOB,监管方式是9710,那我司确认收入,是按照报关单的出口日期,还是按照实际日期来确认收入呢?
我公司现在有一笔经营贷,是直接打款给供应商,并且是通过法人的名义贷款的,不是公司名义,而且后期还款本息都是通过法人账户还款,这种公司应该如何做账,我们需要提供些什么凭证
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
管理费用-研发支出-设备调试费,在做年度企业所得税汇算清缴时,应填写在哪里呢?(高新企业,A107012研发费用加计扣除明细表)
一般纳税人,银行付款,材料收到,发票未到如何做账
老师,咨询个问题,我们公司支付了一笔劳动仲裁的赔偿款,是不是直接计入管理费用
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
老师我们是做盘扣租赁的,23年买进来的盘扣有一部分是没有发票的,我现在要把这部分不进去怎么做会计分录,没有发票的盘扣折旧又要怎么做
不是,发票在5月份他就给我了。一次性开整给我。
那你 借固定资产 贷银行存款 贷应付账款
我去,我在问你每一个月怎么做啊,不是让你就告诉我这个的
借应付账款 贷银行存款 每月还款的分录