您好,房产税是不需要申报的

除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
公司租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税
公司租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税 还有些是签了合同没金额的 就是合作卖货的合同 那不就是卖出货产生金额了在按次在税务局报印花税吗?
老师:您好!公司主要业务是景观设计,签订的合同是园林景观设计合同,之前没有申报过印花税,如果现在按次申报,可以多份合同合计金额一起申报吗?
老师,我们是一般纳税人,没有申报过买卖合同的印花税,现在年底了,我们如果按次申报印花税,可以把一整年的营业额填报印花税吗?还是有比较合理的做法
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
印花税签订合同没有金额,就去按照开票金额申报
土地使用税呢?老师
也不需要缴纳的,和房产税一样不需要
土地使用税是什么情况下缴纳
公司名下有房子或者土地才需要缴纳的