您好,这个是可以的,可以多个

工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
A市税务稽查局对某装潢设计企业进行税务检查时収现,该企业 2020年2月份与客户签订了一个项目,合同金额290万元,并按照合同金额缴纳了印花税。但后来双方对设计的图纸进行了重大修改,实际工程决算金额只有 245万元。在3月份又签订了一个项目的合同,在申报印花税时,以上一个项目多缴印花税为由,冲减了合同金额45万元。请问该企业处理是否正确?应如何处理?税务机关如何处罚?
老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
老师:您好!我们公司是设计公司,之前的设计合同都没有申报过印花税,现在要申报应该如何申报呢?
公司租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税 还有些是签了合同没金额的 就是合作卖货的合同 那不就是卖出货产生金额了在按次在税务局报印花税吗?
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
金金老师:如果把之前多个合同合并金额一起申报,应税凭证名称该如何填写呢?致电问过税务局,说要分别调写合同名称,但问题是都是以前年度合同,按次申报只能按现在时间申报,所以不想把合同一个个分别列明,只想算个总金额,一起申报
那你应税名称就按照最大金额的那个写
金金老师:那应税凭证份数呢?是按实际合同份数填写吗?还是只写一份?
按照1份协的这个的
金金老师:还想请教一下,因为今年效益不好,都没有签订过合同,这次申报的是去年和之前的合同金额,不想再去申请按季度申报,按次申报把之前的合同金额都算在一起一次性缴纳印花税没有问题吧?
可以,这个是没问题的
谢谢老师!祝你工作顺利!天天都有好心情!
不客气的,祝您开心的哈