在你的本地申报增值税时可以抵减已交的增值税

老师,不好意思的,想问下,税务局通知说是2019年申报数字不平,跑了几趟了,给的答案是自己和发票核对一下,一核对就出来了,看是哪个季度少了,我这里是有开的发票,但是和什么数字核对呀?就是想问下老师,那个季度申报的数字在那里能看到?补申报表时都需要填那些表?增值税纳税申报表还有什么表
老师你好 请问出售一套二手房但是那些增值税和附加税自己在二手房的当地(吉首市)自己交税了,发票是在(古丈县开的)那我在古丈县电子税务局里就不用再申报增值税了吧?
老师好,请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车,之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的,然后我就问了税务局老师,他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入,然后我也申报了,但是账上呢我做的是固定资产清理,现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额,请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢?
我找郭老师,我想问下,小规模卖出一辆自己用二手车给了同一个老板的关联单位,二手车市场开的发票是26000,当时没有填增值税报表,现在税务局让改当时报表,填增值税报表到未开票收入,应该填哪一栏,另外小规模季度收入不到30万,免交增值税。
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
个体工商户能开13个点的增值税发票吗
老师,公司销售人员离职,但后续还要陆续给他发回款提成等,要申报个税,这样的话就会增加职工人数,怎么处理好呢
营业执照注销就差公司签名了,可是并没有找到哪个二维码,点签名不出来
如果一个公司报关费,港杂费海运费都是我们公司承担,比如售价卖500美元,实际这个500含 了运费以及报关费的价格了,成本才200,这个毛利要怎么算
请问是不是出口货物的当月要确认收入呢,那我们属于代账公司做账,是不是要告知日期,让代账公司开出口发票确认收入呢
发票是这样的开了60万,是小规模纳税人销售不动没有免税这一说吧?要按百分之五交增值税?
是的,这个要在交5的税,已交的可以填在已交税额栏
老师你好 这个增值税在吉首已经交了,古丈这边不用交税可以零申报吗?
需要申报的,只是在已交税那一栏扣除。因为你开票是在本地开的
老师这个上面635800-600000=35800这个减掉的是什么?只按35800交的增值税
应该是以前购入时的购房款
这个可以减掉?
是的,可以减掉的哈
那我报税的金额是不是就填减掉60万之后的金额?
需要填差额扣除表的哈
麻烦老师告诉一下那个差额扣除表应该填在哪里?
麻烦老师告诉我一下差额应该填在哪里?
填在附列资料明细表,对应5%的税率
老师是这样的吗?哪里填错了吗?
需要填附列资料1,需要差额扣除的那个
第10=11栏填600000,第13栏635800, 第14=11栏;15栏=13栏-14栏。 在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中
本期预交的税填在主表第21栏,本期预交税额