清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
一般纳税人出售使用过的车辆给个人 ,之前购进时有抵扣过进项,进项税额需要怎么做转出处理吗?
公司想把名下的轿车按照残值转让给个人,账上公司的车折旧已折旧完。如何账务处理,需要进项转出们
老师,早上好!公司的车辆现转卖 给职工,账务如何处理?之前购进时的进项税需要转出吗?
老师,公司购买的车辆几年可以转给个人?转给个人,之前抵扣的进项税额需要转出吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
当时,车辆转籍时,卖了一万元,单位开了一张13%的普通票给人,销项税额按13%,1150.44元,这个税对吗?
是的,就是10000/1.13*0.13的增值税哈
老师,上面您说的税,我不太明白,购进时进项已抵扣,进项远大于卖出了销项税额?感觉单位用的进项更多
不用管他的,业务就是那样处理的
还有,购进时需要交印花税,处理车辆时也用交印花税,对吗?
是的,都要交印花税的哈
老师,也就是说,出售的车辆,卖多少钱,就交多少钱的税,其它不用管。至于多少,与售价有关,与之前购进的价格,进项税额也无关。哪怕卖一元钱,就交开一元的销项税额。
是的,就是那个意思的哈
老师,还有一个问题,是刚刚遇上的。就是发票备注栏,未写全项目名称,可以附个说明备注一下吗?
不可以的,必须退回重开
知道了,非常谢谢老师的指导!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。